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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 113
Data de emissão 03/08/2020
Valor 110,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor ANTONIO UCHOA DE SOUSA MEI
CPF/CNPJ ***126080001**
Endereço RUA 07 DE OUTUBRO, 625, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES E COPIADORA, REF N F 2020083104.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
03/08/2020 9 110,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
31/08/2020 110,00