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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 94
Data de emissão 20/07/2021
Valor 866,67
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço RUA SAO PAULO S N, 0, CENTRO, CEP:64243000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR AMARIEL PEREIRA MELO DA CAMARA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
20/07/2021 9 866,67 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/07/2021 866,67