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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 139
Data de emissão 08/10/2021
Valor 105,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor F J DE OLIVEIRA CIA LTDAME
CPF/CNPJ ***869370001**
Endereço RUA PIAUI, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO REF, N F 000.000.229, PARA CAMARA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
08/10/2021 9 105,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
27/10/2021 105,00