Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 143
Data de emissão 11/10/2021
Valor 1.466,67
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***259413**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço RUA SAO PAULO S N, 0, CENTRO, CEP:64243000
Cidade SAO JOAO DA FRONTEIRA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CAMARA MUNICIPAL
Função Legislativa
Subfunção Ação Legislativa
Programa PROCESSO LEGISLATIVO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GOZO DE FERIAS A SERVIDORA IRANICE DE BRITO LIMA NO PERIODO DE 01 10 2021 A 30 10 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
11/10/2021 9 1.466,67 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
20/10/2021 1.466,67